Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024010200290
Data do Empenho 02/01/2024
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 420240201039
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
Fonte de Recurso: 1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 - INSS - SERVIDORES
Credor: 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Histórico: EMPENHO REFERENTE A GUIA RPPS INSS PARTE PATRONAL REF. A SEC. MUN. DE SAÚDE - COVID (CONTRATO) - JANEIRO A MARÇO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$6.000,00
Valor Liquidado: R$3.927,44
Valor Pago: R$3.927,44

Liquidações

Número Data Valor
2024021500009 15/02/2024 R$1.686,97
2024031900020 19/03/2024 R$2.240,47

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024021500009 2024022000042 20/02/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 022002 R$1.686,97
2024031900020 2024032000035 20/03/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 032003 R$2.240,47