Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024010200105
Data do Empenho 02/01/2024
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 420240201027
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
Fonte de Recurso: 1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COVID (CONTRATO), REF. A VENCIMENTOS, PELO PERIODO DE 03 MESES (JANEIRO A MARÇO/2024), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$87.000,00
Valor Liquidado: R$40.322,00
Valor Pago: R$32.198,25

Liquidações

Número Data Valor
2024012500022 25/01/2024 R$17.086,00
2024022300113 23/02/2024 R$23.236,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2024012500022 2024013000148 30/01/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAUDE R$1.718,83
2024012500022 2024013000148 30/01/2024 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - SAÚDE R$1.726,59
2024022300113 2024022800141 28/02/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAUDE R$2.271,93
2024022300113 2024022800141 28/02/2024 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - SAÚDE R$2.406,40

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024012500022 2024013000148 30/01/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 13.002 R$13.640,58
2024022300113 2024022800141 28/02/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 22.805 R$18.557,67