Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024010200097
Data do Empenho 02/01/2024
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 420240201029
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
Fonte de Recurso: 1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COVID (EFETIVO), REF. A VENCIMENTOS, PELO PERIODO DE 03 MESES (JANEIRO A MARÇO/2024), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$3.960,00
Valor Liquidado: R$2.824,00
Valor Pago: R$1.857,88

Liquidações

Número Data Valor
2024012500014 25/01/2024 R$1.412,00
2024022300110 23/02/2024 R$1.412,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2024012500014 2024013000114 30/01/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAUDE R$290,90
2024012500014 2024013000114 30/01/2024 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - SAUDE R$197,68
2024022300110 2024022800095 28/02/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAUDE R$279,86
2024022300110 2024022800095 28/02/2024 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - SAUDE R$197,68

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024012500014 2024013000114 30/01/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 13.001 R$923,42
2024022300110 2024022800095 28/02/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 36.578-5 22.806 R$934,46