Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010200035
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 120260201016
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0003 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 10.145.273/0001-88 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL - S10 ) PARA VEICULO - FIAT TORO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.
Valor Empenhado: R$ 7.312,14
Valor Liquidado: R$ 6.061,21
Valor Pago: R$ 6.061,21

Liquidações

Número Data Valor
2026020900003 09/02/2026 R$ 3.663,79
2026031300011 13/03/2026 R$ 2.397,42

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026020900003 2026020900046 09/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 2.223-3 020.903 R$ 3.663,79
2026031300011 2026031600023 16/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 2.223-3 031.607 R$ 2.397,42