Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200134
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 120250201032
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato 003/2021
Data do Contrato 27/09/2024 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: 04.750.478/0001-90 - IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES (GOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (3° TERMO ADITIVO) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 MESES DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2025, CONORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$ 14.757,60
Valor Liquidado: R$ 14.757,60
Valor Pago: R$ 13.311,36

Liquidações

Número Data Valor
2025020500017 05/02/2025 R$ 4.919,20
2025031100019 11/03/2025 R$ 4.919,20
2025040400007 04/04/2025 R$ 4.919,20

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025020500017 2025020600054 06/02/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 245,96
2025020500017 2025020600054 06/02/2025 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 236,12
2025031100019 2025031200020 12/03/2025 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 236,12
2025031100019 2025031200020 12/03/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 245,96
2025040400007 2025040800013 08/04/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 245,96
2025040400007 2025040800013 08/04/2025 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 236,12

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025020500017 2025020600054 06/02/2025 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-0 30-2 030.612 R$ 4.437,12
2025031100019 2025031200020 12/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 2.223-3 098.000 R$ 4.437,12
2025040400007 2025040800013 08/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 0136-8 2.223-3 098.000 R$ 4.437,12